تنفيذ البرامج الخاصة بالتدقيق الداخلي ومراجعة الاعمال والإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية.
وضــــع أنظمة المراجعة والضبط المالي الداخلي ومتابعة وتنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها.
مراجعة الإجراءات المالية بالوزارة والتأكد من عدم تعارضها مع القوانين والقرارات المنظمة للعمل المالي ومراجعة الدفاتر والسجلات وبالبطاقات للتأكد من القيود ومتابعة جميع الأرصدة الخاصة بالوزارة.
المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والايرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة بالميزانية.
فحص ومراجعة مشروع الميزانية والحسابات الختامية وتقديم تقارير عامة الى الجهات المختصة بالوزارة.
مراجعة جميع أذونات الصرف والتأكد من استيفائها للمستندات المؤيدة لعملية الصرف حسب اللوائح المالية والنظم المحاسبية بالوزارة.
مراجعة التوجيه المحاسبي طبقا للوائح المالية والنظم المحاسبية المعتمدة مع التأكد من سلامة الارتباط والخصم على البند المخصص.
الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من إنها تتماشى مع طبيعة العمل وتضمن سير انتظامه.
إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والاشراف على عمليات الجرد السنوي وعلى تسليم العهد واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.
اقتراح التعديلات في الســــجلات والدفاتر والنماذج المحاسبية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي تبديها جهات الرقابة المالية حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والميزانيات العمومية.
إعداد التقارير الدورية عن الوضع المالي بالوزارة والتنبيه على أوجه القصور والانحراف ورفع التقارير الى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.